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              以审促改以改促建——黔南交运集团党委扎实开展内部审计督查工作促进企业健康规范运行

              来源:综合部作者:李尚浚时间:2021年08月02日

              以审促改以改促建

              ——黔南交运集团党委扎实开展内部审计督查工作

              促进企业健康规范运行

               

              20206月,州审计局进驻黔南交运集团开展了为期三个月的审计工作,针对公司存在的问题或缺陷一针见血地提出了改进建议,在州审计局的指导下,公司一步规范了财务收支管理、健全了财务管理制度、提高了财务管理水平,在此次审计工作中,提升了干部职工审计意识,充分认识到了审计工作的重要性和必要性。

              进一步规范企业管理和财经行为,促进企业持续健康有序发展,黔南交运集团党委内部审计督查作为落实全面从严治党、实施廉洁治企的重要抓手,把内部审计作为公司资产负债损益审计的有效补充和延伸,切实加强党风廉政建设,维护国有资产安全完整,公司成立了审计部,制定了《内部审计督查工作方案》,建立完善了《工程项目管理办法(试行)》《工程项目资金审批制度》等制度,配备审计业务骨干,扎实开展内部审计工作,重点围绕资产负债所有者权益财务收支及其他经济活动财务管理制度的建设及执行情况国有资产安全完整和保值增值情况、重大经济决策及执行情况、各项经济指标的完成情况等个内容突出货币资金固定资产往来账款工资及福利费工程项目三重一大制度的落实情况六个重点,内审工作更加聚焦,查找问题更加精准,审计成果更加有效

              前期审计局审计工作的基础结合州委第七轮巡察反馈意见,公司审计部严格落实工作职责,扩大审计范围,切实当好公司党委的解剖刀”“显微镜全覆盖式开展内部审计工作,帮助各单位查“病因”,除“病灶”

               

              以审促改以改促建——黔南交运集团党委扎实开展内部审计督查工作促进企业健康规范运行

              △:独山公司内部审计反馈会

               

              以审促改以改促建——黔南交运集团党委扎实开展内部审计督查工作促进企业健康规范运行

              瓮安公司内部审计反馈会

              黔南交运集团内部审计工作从无到有,取得了长足的进步,各单位廉洁治企的方向更加明晰,管理措施更加具体,从严治党责任更加压实,为企业高质量发展打下了坚实的基础。下步,公司党委将继续在州审计局的指导下,常态化开展内审工作,深化内审工作的监督和服务职能,围绕经济工作这个中心,将企业组织管理水平和经济效益提升作为审计工作重点,加快审计体系建设步伐,强化审计队伍建设,推动企业审计工作向纵深发展。

               

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